2112/2006. (VI. 28.) Korm. határozat
2112/2006. (VI. 28.) Korm. határozat1
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 3. §-ából eredő egyes feladatok végrehajtásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény (a továbbiakban: T.) 3. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban
a) az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM) fejezet a T. hatálybalépésével egyidejűleg a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) fejezet bázisán jön létre,
b) a Területfejlesztés (a továbbiakban: TF) fejezet intézményei és fejezeti kezelésű előirányzatainak átadás-átvétele ezen Korm. határozat szerint, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § (10) bekezdésében és a 13/A. §-ában foglaltakkal összhangban a június 30-i fordulónappal elkészített – legalább főkönyvi kivonattal és kötelezettségvállalások teljes listájával alátámasztott – féléves költségvetési beszámoló alapján átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kerülnek átadásra. A megszűnő intézménynél az éves költségvetési beszámolóval azonos adattartalommal, leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámoló szükséges az átadás-átvételhez. A fejezeti kezelésű előirányzatok esetében az átadáshoz közölni kell mindazon információkat, amelyek az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékleteinek elkészítéséhez szükségesek,
c) a TF fejezet intézményi előirányzatai az ÖTM fejezetben államháztartási azonosítónként, önálló címként, illetve alcímként kerülnek átvételre. Az Országos Területfejlesztési Hivatal, Magyar Turisztikai Hivatal és az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal megszüntetésére az ÖTM mint fejezetgazda intézkedik;
Felelős: önkormányzati és területfejlesztési miniszter, Országos Területfejlesztési Hivatal elnöke mint a Területfejlesztés fejezet felügyeleti szerv elnöke
Határidő: az előirányzatok átrendezésénél 2006. június 30., az átadás-átvételi jegyzőkönyveknél a 2006. június 30-i fordulónapot követő 60 nap, a c) pont esetében 2006. szeptember 30.
2. egyetért azzal, hogy a T. 3. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban
a) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (a továbbiakban: IRM) mint jogutód fejezet a T. hatálybalépésével egyidejűleg az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) mint átvevő fejezet bázisán jön létre,
b) az ÖTM fejezettől átkerülő intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok ezen Korm. határozat alapján a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § (10) bekezdésében és a 13/A. §-ában foglaltakkal összhangban a június 30-i fordulónappal elkészített – főkönyvi kivonattal és kötelezettségvállalások teljes listájával alátámasztott – féléves költségvetési beszámoló alapján átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kerülnek átadásra. A megszűnő intézménynél az éves költségvetési beszámolóval azonos adattartalommal, leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámoló szükséges az átadás-átvételhez. A fejezeti kezelésű előirányzatok esetében az átadáshoz közölni kell mindazon információkat, amelyek az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékleteinek elkészítéséhez szükségesek,
c) az ÖTM fejezet igazgatási szerveinek feladatváltozásához kapcsolódó előirányzat-átadások külön megállapodás alapján kerülnek rendezésre. A megállapodásban rögzíteni kell a BM Központi Gazdasági Főigazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlanállomány, valamint költségvetési támogatásának IRM és ÖTM közötti megosztását, amely évközi előirányzat-átadással kerül rendezésre;
Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter, önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidő: az előirányzatok átrendezésénél 2006. június 30., az átadás-átvételi jegyzőkönyveknél a 2006. június 30-i fordulónapot követő 60 nap
3. egyetért azzal, hogy a T. 3. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban
a) az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (a továbbiakban: IHM) 2006. június 30-i fordulónappal összevonásra kerül a jogutód Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal (a továbbiakban: GKM),
b) az IHM mint jogelőd fejezet igazgatása, intézményei és fejezeti kezelésű előirányzatai ezen Korm. határozat alapján – a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § (10) bekezdésében és a 13/A. §-ában foglaltakkal összhangban a június 30-i fordulónappal elkészített – főkönyvi kivonattal és kötelezettségvállalások teljes listájával alátámasztott – féléves költségvetési beszámoló alapján átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kerülnek átadásra. A megszűnő intézménynél az éves költségvetési beszámolóval azonos adattartalommal, leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámoló szükséges az átadás-átvételhez. A fejezeti kezelésű előirányzatok esetében az átadáshoz közölni kell mindazon információkat, amelyek az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékleteinek elkészítéséhez szükségesek,
c) a GKM-től a közigazgatási informatikai feladatok évközi előirányzat-módosítással átrendezésre kerülnek a Miniszterelnöki Hivatalhoz;
Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter, Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
Határidő: az előirányzatok átrendezésénél 2006. június 30., az átadás-átvételi jegyzőkönyveknél a 2006. június 30-i fordulónapot követő 60 nap, a c) pont esetében a miniszterek megállapodása alapján
4. egyetért azzal, hogy a T. 3. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban
a) az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) mint az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban: OM) és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: NKÖM) fejezetek jogutódja az OM mint átvevő fejezet bázisán jön létre,
b) a NKÖM mint jogelőd fejezet igazgatása – amely magában foglalja a részben önállóan gazdálkodó Nemzeti Filmiroda központi költségvetési szervet –, intézményei és fejezeti kezelésű előirányzatai ezen Korm. határozat alapján a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § (10) bekezdésében és a 13/A. §-ában foglaltakkal összhangban a június 30-i fordulónappal elkészített – főkönyvi kivonattal és kötelezettségvállalások teljes listájával alátámasztott – féléves költségvetési beszámoló alapján átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kerülnek átadásra. A megszűnő intézménynél az éves költségvetési beszámolóval azonos adattartalommal, leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámoló szükséges az átadás-átvételhez. A fejezeti kezelésű előirányzatok esetében az átadáshoz közölni kell mindazon információkat, amelyek az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékleteinek elkészítéséhez szükségesek;
Felelős: oktatási és kulturális miniszter
Határidő: az előirányzatok átrendezésénél 2006. június 30., az átadás-átvételi jegyzőkönyveknél a 2006. június 30-i fordulónapot követő 60 nap
5. egyetért azzal, hogy a T. 3. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban
a) a Külügyminisztérium (a továbbiakban: KüM) mint jogelőd fejezettől a Határon Túli Magyarok Hivatala intézmény, a Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai támogatása, a Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás és csángó magyarok támogatása, a Határon túli magyarok szülőföld programjai fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint a Szülőföld Alap támogatása ezen Korm. határozat alapján a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § (10) bekezdésében és a 13/A. §-ában foglaltakkal összhangban a június 30-i fordulónappal elkészített – főkönyvi kivonattal és kötelezettségvállalások teljes listájával alátámasztott – féléves költségvetési beszámoló alapján átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kerülnek átadásra a Miniszterelnökség mint jogutód fejezethez. A megszűnő intézménynél az éves költségvetési beszámolóval azonos adattartalommal, leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámoló szükséges az átadás-átvételhez. A Miniszterelnöki Hivataltól az EU utazási költségtérítések előirányzat eredeti és aktuális előirányzattal, valamint teljesítési forgalommal és kötelezettségvállalással együtt a Külügyminisztérium fejezethez kerül. A fejezeti kezelésű előirányzatok esetében az átadáshoz közölni kell mindazon információkat, amelyek az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékleteinek elkészítéséhez szükségesek,
b) az európai uniós feladatokkal összefüggésben a Miniszterelnöki Hivatal igazgatása és a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság részleges feladatai minisztériumok közti megállapodás alapján kerülnek átadásra a KüM-höz;
Felelős: külügyminiszter, Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
Határidő: az előirányzatok átrendezésénél 2006. június 30., az átadás-átvételi jegyzőkönyveknél a 2006. június 30-i fordulónapot követő 60 nap
6. tudomásul veszi, hogy
a) az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól átkerülő Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OMAI) ezen Korm. határozat alapján – a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § (10) bekezdésében és a 13/A. §-ában foglaltakkal összhangban, június 30-i fordulónappal elkészített – főkönyvi kivonattal és a kötelezettségvállalások teljes listájával alátámasztott féléves költségvetési beszámoló alapján átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kerül átadásra a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz,
b) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 3. §-ából eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 2107/2006. (VI. 15.) Korm. határozat 1. c) pontjában foglaltak az OMAI vonatkozásában hatályukat vesztik;
Felelős: szociális és munkaügyi miniszter, oktatási és kulturális miniszter
Határidő: az előirányzatok átrendezésénél 2006. június 30., az átadás-átvételi jegyzőkönyvnél a 2006. június 30-i fordulónapot követő 60 nap
7.2 tudomásul veszi, hogy
a) a XIX. EU Integráció fejezet önálló fejezet marad, és felkéri a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, hogy az ehhez szükséges jogszabály-módosításokat készítse el;
b) a Nemzeti Fejlesztési Hivatal (a továbbiakban: NFH) mint jogelőd szervezet előirányzatai főkönyvi kivonattal és a kötelezettségvállalások teljes listájával alátámasztott, a megszűnés fordulónapjára készített költségvetési beszámoló alapján, átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kerülnek átadásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez (a továbbiakban: NFÜ). Az NFH eredeti és aktuális előirányzata, a teljes teljesítési forgalommal és minden kötelezettségvállalással együtt az NFÜ-höz kerül.
Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
Határidő: az előirányzatok átrendezése tekintetében azonnal, az átadás-átvételi jegyzőkönyvek tekintetében 2006. december 31.
8. a T. 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú melléklete az e határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosuljon;
Felelős: pénzügyminiszter, Magyar Államkincstár elnöke
Határidő: 2006. június 30.
9. egyetért azzal, hogy – a jogutód miniszter eltérő rendelkezése hiányában – ezen kormányhatározat hatálybalépésétől 2006. június 30-ig (a továbbiakban: átmeneti időszak)
a) az átadó fejezetekhez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok terhére új kötelezettségvállalás, illetve 20,0 millió forint feletti, meglévő kötelezettségvállaláson alapuló (pénzügyi, előirányzati) teljesítés csak az átvevő miniszter jóváhagyásával történhet. A 20,0 millió forint alatti, meglévő kötelezettségvállaláson alapuló (pénzügyi, előirányzati) teljesítés a T. hatálybalépését megelőzően hatályban lévő eljárásrendekben foglaltak szerint történik,
b) az átadó fejezetek igazgatása és intézményei esetében az a) pontban foglaltak az irányadók azzal, hogy a június havi bérek – összeghatártól függetlenül – az átvevő miniszter jóváhagyása nélkül teljesíthetőek,
c) az Egyéb lakástámogatások előirányzat tekintetében kötelezettségvállalásra az önkormányzati és területfejlesztési miniszter jogosult;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: az átmeneti időszak végéig, de legfeljebb az átvevő miniszter eltérő intézkedéséig
10. felhatalmazza a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: MÁK) a 8. pontban szereplő fejezeti kezelésű előirányzatok, költségvetési szervek esetében – a jogelőd fejezetek június 30-át 5 nappal megelőző adatszolgáltatása alapján – az előirányzat-átadás időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok, kötelezettségvállalások és a kapcsolódó előirányzat-maradványok átvezetésére;
Felelős: Magyar Államkincstár elnöke
Határidő: az adatszolgáltatását követően, 2006. június 30-i fordulónappal
11. felhatalmazza a MÁK-ot, hogy az eredeti előirányzattal nem rendelkező fejezeti kezelésű előirányzatokat érintően az előirányzat-átadás időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosításokat, teljesítési adatokat, kötelezettségvállalásokat és a kapcsolódó előirányzat-maradványokat – ezen határozat 2. számú melléklete alapján – átvezesse;
Felelős: Magyar Államkincstár elnöke
Határidő: 2006. június 30.
12. előírja, hogy az átmeneti időszak alatt a jogelőd minisztériumok gondoskodjanak a MÁK-nál és a főkönyvi nyilvántartásban
a) az előző években keletkezett (kötelezettségvállalással terhelt) előirányzat-maradványok előirányzatosításáról,
b) a többletbevétellel összefüggő és a kiemelt előirányzatok között szükséges előirányzat-módosítások végrehajtásáról,
c) a június havi bérek teljesítésével összefüggésben keletkező átfutó kiadások kivételével a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek rendezéséről, valamint
d) az azonosítatlan kiadások és bevételek megfelelő intézményi, illetve fejezeti kezelésű előirányzatra és azon belül kiemelt előirányzatra történő azonosításáról,
e) fejezeti maradványszámla egyenlegének befizetéséről a központi költségvetésbe;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: azonnal
13. előírja, hogy a jogutód minisztériumok intézkedjenek
a) a jogelőd fejezethez tartozó intézményeket és fejezeti kezelésű előirányzatokat érintően a törzskönyvi nyilvántartásban történő módosítások alapját jelentő dokumentumok összeállításáról és adatainak módosításáról, valamint
b) a jogelőd minisztériumok vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, valamint tulajdonosi részesedés formájában az érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezetek felügyeletének rendezéséről;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2006. július 31.
14. előírja, hogy az ÖTM mint jogelőd intézkedjék az átadásra kerülő intézetek, intézmények, fejezeti kezelésű előirányzatok törzskönyvi nyilvántartásba vételéről.
Felelős: önkormányzati és területfejlesztési miniszter, igazságügyi és rendészeti miniszter
Határidő: 2006. június 30.
1. számú melléklet a 2112/2006. (VI. 28.) Korm. határozathoz3
millió forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
Kie- |
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
I. F E J E Z E T |
2006. évi előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat neve |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
I. ORSZÁGGYŰLÉS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Országgyűlés Hivatala |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Országgyűlés hivatali szervei |
15 080,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
350,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
8 628,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 143,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 945,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
333,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
1 379,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára |
693,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
3,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
399,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
123,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
122,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
36,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
10,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Kölcsönök |
4,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
eParlament |
200,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
200,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások |
2 110,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 023,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
289,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
95,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
620,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
82,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 – 4. cím összesen: |
18 436,0 |
353,0 |
18 083,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Közbeszerzések Tanácsa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Közbeszerzések Tanácsa |
215,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
864,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
449,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
147,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
453,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
19,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
10,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Fejezeti államháztartási tartalék |
6,7 |
6,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. cím összesen: |
1 085,7 |
864,0 |
221,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása |
110,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Pártok támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Magyar Szocialista Párt |
969,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség |
817,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
SzDSz – A magyar liberális párt |
282,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Magyar Demokrata Fórum |
284,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Munkáspárt |
39,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Magyar Igazság és Élet Pártja |
87,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Centrum Párt |
69,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Pártalapítványok támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Táncsics Mihály Alapítvány |
461,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány |
430,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Antall József Alapítvány |
118,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és |
109,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oktatási Szabadelvű Alapítvány |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Tartalék |
12,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 – 8. cím összesen: |
3 791,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Magyar Rádió támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire |
5 234,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására |
700,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Magyar Televízió támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire |
6 929,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Duna Televízió támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire |
1 341,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Média közalapítványok támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Magyar Televízió Közalapítvány támogatása |
4 395,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Közszolgálati feladatokra |
2 100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
A határon túli magyar sajtó hírellátására |
50,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
A 2006. évi országgyűlési képviselői és önkormányzati |
116,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
választási időszakokban történő tájékoztatási többletfeladatokra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Üzemben tartási díj pótlása |
25 596,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 – 15. cím összesen: |
46 464,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Bolgár Országos Önkormányzat |
36,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Görög Országos Önkormányzat |
35,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata |
88,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Németek Magyarországi Országos Önkormányzata |
173,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Románok Magyarországi Országos Önkormányzata |
50,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Országos Cigány Önkormányzat |
225,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Lengyel Országos Önkormányzat |
35,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Örmény Országos Önkormányzat |
35,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Szlovák Országos Önkormányzat |
89,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat |
39,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Szerb Országos Önkormányzat |
47,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Ruszin Országos Önkormányzat |
28,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Ukrán Országos Önkormányzat |
28,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása |
15,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Görög Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása |
12,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata által |
45,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
fenntartott intézmények támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Németek Magyarországi Országos Önkormányzata által |
70,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
fenntartott intézmények támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Románok Magyarországi Országos Önkormányzata által |
16,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
fenntartott intézmények támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása |
70,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Lengyel Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása |
14,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Szlovák Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása |
88,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása |
16,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása |
27,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Ruszin Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása |
6,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 – 17. cím összesen: |
1 294,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. fejezet összesen: |
71 072,0 |
1 217,0 |
18 304,7 |
millió forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
Kie- |
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
II. F E J E Z E T |
2006. évi előirányzat |
||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat neve |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Köztársasági Elnöki Hivatal |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Köztársasági Elnöki Hivatal |
947,6 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
427,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
140,7 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
264,3 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
108,6 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
3,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Kölcsönök |
4,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Célelőirányzatok |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Állami kitüntetések |
282,1 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
239,4 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0,8 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
41,9 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Államfői Protokoll kiadásai |
320,4 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
34,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
280,4 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Fejezeti államháztartási tartalék |
47,9 |
47,9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
II. fejezet összesen: |
1 598,0 |
1 598,0 |
millió forintban |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
Kie- |
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
III. F E J E Z E T |
2006. évi előirányzat |
|||||||||||||
Kiemelt előirányzat neve |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Alkotmánybíróság |
1 427,1 |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
1,5 |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
852,9 |
||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
276,4 |
||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
257,8 |
||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
7,5 |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
37,0 |
||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
12,0 |
||||||||||||||||||||||
|
4 |
Fejezeti államháztartási tartalék |
44,1 |
44,1 |
|||||||||||||||||||||
|
III. fejezet összesen: |
1 480,2 |
9,0 |
1 471,2 |
millió forintban |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
Kie- |
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
IV. F E J E Z E T |
2006. évi előirányzat |
||||||||||||
Kiemelt előirányzat neve |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Országgyűlési Biztos Hivatala |
1 243,8 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
764,5 |
|||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
243,3 |
|||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
209,1 |
|||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
26,9 |
|||||||||||||||||||||
|
2 |
Fejezeti államháztartási tartalék |
38,5 |
38,5 |
||||||||||||||||||||
|
IV. fejezet összesen: |
1 282,3 |
1 282,3 |
millió forintban |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
Kie- |
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
V. F E J E Z E T |
2006. évi előirányzat |
|||||||||||||||
Kiemelt előirányzat neve |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Állami Számvevőszék |
7 539,6 |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
18,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 568,1 |
||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 424,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 122,1 |
||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
2,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
321,6 |
||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
123,8 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Fejezeti államháztartási tartalék |
160,0 |
160,0 |
|||||||||||||||||||||||
|
V. fejezet összesen: |
7 719,6 |
20,0 |
7 699,6 |
millió forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
Kie- |
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
VI. F E J E Z E T |
2006. évi előirányzat |
||||||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat neve |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
VI. BÍRÓSÁGOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Bíróságok |
60 201,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
5 076,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
44 423,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 136,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
7 315,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
148,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
114,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
139,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Beruházás |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Igazságszolgáltatás beruházásai |
2 000,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Kormányzati beruházás |
2 000,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
PTK. alapján történő kártérítés |
9,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
9,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
PHARE támogatással megvalósuló programok |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
PHARE oktatás az igazságszolgáltatási kapacitás további megerősítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
témakörben (CRIS 2003/004-347-0301 programszám) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
126,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
126,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Átmeneti támogatással megvalósuló programok |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Bírósági Oktatási Központ felszerelése |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
126,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
126,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
323,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
323,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Fejezeti államháztartási tartalék |
1 930,2 |
1 930,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
VI. fejezet összesen: |
69 793,1 |
5 652,1 |
64 141,0 |
millió forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
Kie- |
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
VIII. F E J E Z E T |
2006. évi előirányzat |
|||||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat neve |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Ügyészségek |
27 662,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
36,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
18 368,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 770,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 385,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
5,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
150,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 076,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
100,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
144,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Kölcsönök |
26,0 |
26,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Beruházás |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Igazságszolgáltatás beruházásai |
380,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Kormányzati beruházás |
380,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
EU tagságból eredő feladatok |
24,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
12,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
10,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Fejezeti államháztartási tartalék |
870,7 |
870,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
VIII. fejezet összesen: |
29 149,7 |
213,0 |
28 936,7 |
millió forintban |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
Kie- |
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
IX. F E J E Z E T |
2006. évi előirányzat |
|||||||||||||||
Kiemelt előirányzat neve |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Normatív hozzájárulások |
|||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Pénzbeli szociális juttatások |
14 947,8 |
||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
11 405,8 |
||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés |
18 010,5 |
||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
503,4 |
||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
1 283,9 |
||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Óvodai nevelés |
61 255,4 |
||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Iskolai oktatás |
280 779,9 |
||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás |
33 363,3 |
||||||||||||||||||||||||
|
18 |
Alapfokú művészetoktatás |
11 521,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
19 |
Kollégiumok közoktatási feladatai |
21 498,4 |
||||||||||||||||||||||||
|
20 |
Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz |
18 684,1 |
||||||||||||||||||||||||
|
21 |
Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó |
15 432,8 |
||||||||||||||||||||||||
|
önkormányzatok feladatellátásához |
||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások |
31 612,2 |
||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Központosított előirányzatok |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Lakossági közműfejlesztés támogatása |
3 000,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
4 800,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása |
150,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
85,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 166,1 |
||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Gyermek- és ifjúsági feladatok |
170,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz |
1 100,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
500,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása |
1 010,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása |
3 290,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása |
750,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
12 |
„ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása |
100,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek |
500,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
tulajdonosainak kártalanítása |
||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása |
300,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások |
500,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
veszélyelhárítási munkálatainak támogatása |
||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
A 2005. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással |
5 500,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
érintett önkormányzatok támogatása |
||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás |
7 400,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
kiegészítésének támogatása |
||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
A múzeumok szakmai támogatása |
300,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
19 |
Az ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának visszatérítése |
60,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
20 |
Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása |
14 840,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
21 |
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak |
8 000,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
burkolatfelújításának támogatása |
||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása |
2 300,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
23 |
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása |
1 278,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
24 |
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása |
355,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
25 |
Sportpályák felújításának támogatása |
500,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
26 |
Kistelepülések életmentő készülékkel való ellátásának támogatása |
200,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
27 |
A szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása |
400,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
28 |
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok |
5 400,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 |
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló |
|||||||||||||||||||||||||
|
kiegészítő támogatások |
||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok |
12 000,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
támogatása |
||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása |
300,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 |
A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása |
1 200,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
4 |
A helyi önkormányzatok színházi támogatása |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Kőszínházak működtetési hozzájárulása |
9 479,7 |
||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Bábszínházak működtetési hozzájárulása |
387,3 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Színházak pályázati támogatása |
943,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Normatív, kötött felhasználású támogatások |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra |
1 831,5 |
||||||||||||||||||||||||
|
való felkészülés támogatása |
||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége |
1 500,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Pedagógiai szakszolgálat |
3 214,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
69 940,7 |
||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása |
15 120,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása |
321,9 |
||||||||||||||||||||||||
|
5 |
A többcélú kistérségi társulások támogatása |
15 400,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Címzett és céltámogatások |
63 800,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
7 |
A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása |
10 870,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Vis maior tartalék |
240,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér |
15 800,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
közötti – metróvonal építésének támogatása |
||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása |
9 000,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
IX. fejezet összesen: |
815 600,7 |
millió forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
Kie- |
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
X. F E J E Z E T |
2006. évi előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat neve |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
X. MINISZTERELNÖKSÉG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Miniszterelnöki Hivatal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Miniszterelnöki Hivatal igazgatás |
5 525,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
4,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 798,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 186,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
540,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
3,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Kölcsönök |
5,0 |
3,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Központi Szolgáltatási Főigazgatóság |
4 733,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
1 285,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 192,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
388,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 641,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1 203,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
503,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
88,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Kölcsönök |
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Magyar Közigazgatási Intézet |
80,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
199,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
177,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
53,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
48,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
1,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal |
19 165,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
18 460,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
2 232,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
642,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
24 948,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
4 590,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
5 068,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
143,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Határon Túli Magyarok Hivatala |
566,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
42,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
384,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
128,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
86,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
10,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
20,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Távközlési Szolgálat |
1 486,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
409,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
499,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
161,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 175,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
44,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
15,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Célelőirányzatok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Központilag kezelt fejezeti feladatok |
400,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
110,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
30,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
260,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Társadalompolitikai kutatások támogatása |
40,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
7,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
31,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai |
180,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
180,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása |
860,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
40,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
810,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások |
730,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
20,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
704,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Közigazgatási rendszer korszerűsítése |
40,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
10,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
27,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása |
100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
13,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
83,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Nemzetközi tagdíjak |
16,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
16,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása |
2 090,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
70,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
20,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 600,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
400,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek |
1 000,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
300,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
700,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
EU integrációs képzés |
18,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
6,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
10,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
Europe Direct Magyarország |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
72,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
72,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
61 |
Lakossági EU tájékoztatási feladatok |
100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
6,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
92,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
62 |
Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének |
1 588,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
150,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
45,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
693,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
400,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
300,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
63 |
Európa Terv projektjeinek megvalósítása |
165,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
15,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
145,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány |
17,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
17,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása |
20,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
20,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Határon túli magyarok programjainak támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai támogatása |
2 305,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
32,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
101,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
2 069,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
92,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás és csángó |
3 475,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
magyarok támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
35,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
118,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
3 309,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Határon túli magyarok szülőföld programjai |
1 090,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
46,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1 043,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Fejezeti tartalék |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Fejezeti általános tartalék |
342,1 |
342,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Fejezeti államháztartási tartalék |
529,6 |
529,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 – 7. cím összesen: |
67 152,4 |
20 486,0 |
46 666,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal |
1 406,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
3,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
887,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
287,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
231,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
2,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Fejezeti államháztartási tartalék |
43,5 |
43,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. cím összesen: |
1 452,9 |
3,0 |
1 449,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Nemzetbiztonsági Hivatal |
8 201,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
52,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 227,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 657,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
945,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
233,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
159,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
12,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Lakástámogatás |
17,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Kölcsönök |
20,0 |
20,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Információs Hivatal |
7 795,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
50,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 394,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 071,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 707,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
128,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
521,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
10,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Lakástámogatás |
11,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Kölcsönök |
3,8 |
3,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat |
17 676,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
147,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
8 834,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 641,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 952,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
314,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
2 906,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
154,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Lakástámogatás |
20,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Kölcsönök |
23,0 |
23,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Fejezeti államháztartási tartalék |
1 239,2 |
1 239,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. cím összesen: |
35 208,8 |
296,8 |
34 912,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Alapok támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Szülőföld Alap támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Adomány-kiegészítés |
500,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
SzJA 1%-a |
108,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12. cím összesen: |
608,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
Tartalékok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Költségvetés általános tartaléka |
37 890,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Céltartalékok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Különféle személyi kifizetések |
5 000,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X. fejezet összesen: |
147 312,7 |
20 785,8 |
83 028,3 |
millió forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
Kie- |
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
XI. F E J E Z E T |
2006. évi előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat neve |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Belügyminisztérium központi igazgatása |
4 243,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
10,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
2 862,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
767,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
587,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
36,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Országos Területfejlesztési Hivatal központi igazgatása |
2 474,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
3,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 300,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
396,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
716,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
0,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
62,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Kölcsönök |
0,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Magyar Turisztikai Hivatal |
436,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
214,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
67,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
135,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
18,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
0,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Területi Főépítészi Irodák |
335,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
189,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
57,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
84,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
3,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal |
904,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
433,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
129,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
182,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
100,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
58,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok |
7 398,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
832,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 556,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 722,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
854,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
52,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
35,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
10,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Területpolitikai Kormányzati Hivatal |
875,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
604,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
179,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
90,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
2,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság |
9 573,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
375,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 762,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 801,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 588,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
15,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
2 018,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
2 695,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
104,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Duna Palota és Kiadó |
547,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
260,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
423,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
131,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
224,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
17,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
10,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Nemzeti Sporthivatal intézményei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Nemzeti Sporthivatal igazgatása |
757,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
7,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
451,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
140,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
163,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
10,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Testnevelési és Sportmúzeum |
73,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
22,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
39,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
5,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet |
1 115,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
5,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
475,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
158,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
458,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
28,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Nemzeti Sportközpontok |
2 421,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
1 600,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 330,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
414,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 076,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
34,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
165,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Célelőirányzatok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Területrendezés |
207,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
5,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
201,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
2007-2013 közötti időszak stratégiai tervezési és elemzési feladatai |
300,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
179,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
80,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
40,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Lakás- és építésügy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Építésügyi célelőirányzatok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
220,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
220,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Lakbértámogatás |
1 521,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
0,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1 521,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata |
17,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
17,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Cigányság lakáskörülményeinek javítása |
100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Turisztikai célelőirányzat |
12 544,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
60,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
20,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
197,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
5 100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
40,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
7 207,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Országos jelentőségű területfejlesztési programok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása |
600,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
7,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
75,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
24,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
491,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex területfejlesztése |
69,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
69,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Duna-Tisza közi hátság területfejlesztési programja |
264,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
15,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
107,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
20,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
117,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, |
200,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M 8, natúrparkok) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
12,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
8,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
180,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Kiemelt infrastrukturális és vállalkozási övezetek fejlesztése (repülőterek, |
131,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
logisztikai központok, kritikus belterületi vízrendezések, raktárbázisok, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
számítástechnikai fejlesztések, termelő üzemek infrafejlesztése, ingatlanszerzés) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
3,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
10,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
117,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi |
68,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
integrációját segítő kormányzati program |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
20,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
48,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Központi fejlesztési feladatok |
2 216,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
274,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
797,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
1 145,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Decentralizált területfejlesztési programok |
8 400,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
875,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
7 525,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Decentralizált szakmai fejlesztési programok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Idegenforgalmi fejlesztések |
600,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
300,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások |
200,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Autópályaépítést segítő közmunkaprogram |
180,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
180,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Nemzeti parkok közmunkaprogram |
105,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
105,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása |
174,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
174,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével |
36,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
36,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése |
90,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
90,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Kerékpárutak fejlesztése |
90,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
90,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése |
1 760,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
8,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
220,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
1 529,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai |
350,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
350,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési |
261,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
kiadásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
261,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása |
840,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
840,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai |
80,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
80,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Fejlesztési projektek nyilvántartási és értékelési feladatai |
40,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Regionális Fejlesztési Holding) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
40,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása |
535,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
502,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
33,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Információs szolgáltatások működtetése |
241,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
226,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
15,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
PHARE támogatással megvalósuló programok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Határon átnyúló CBC (HU 03XX) |
2 100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
594,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
487,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1 147,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
605,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
1 665,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) |
555,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
39,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
66,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
570,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
998,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) |
3 612,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
314,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
300,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
546,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
4 150,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
7 230,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
INTERREG III. HU 03XX |
96,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
83,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
72,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
97,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
9,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
19,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Főépítészi tervtanácsok működtetése |
20,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
20,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Nemzetközi tagdíjak |
45,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
45,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
Ágazati célfeladatok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Gépjármű-korszerűsítési program |
30,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
30,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
3 610,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
3 610,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
IDEA program támogatása |
15,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
15,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása |
210,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
210,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
52 |
Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés |
300,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
működési feltételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
220,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
70,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
10,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
63 |
Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) |
13,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
13,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
82 |
A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása |
12,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
12,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
Társadalmi önszerveződések támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Társadalmi szervezetek és segítők támogatása |
57,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
57,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület |
20,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
20,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása |
1 231,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1 231,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
„Segítsünk az árvízkárosultakon!” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása |
100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
Sporttevékenység támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Utánpótlás-nevelési feladatok |
800,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
58,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
18,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
331,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
379,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
12,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása |
409,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
409,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Szabadidősport támogatása |
584,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
134,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
450,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Versenysport támogatása |
2 141,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
135,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
2 006,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok |
185,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
80,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
105,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése |
1 271,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 040,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
231,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Szakképzés támogatása |
10,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
10,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása |
3 150,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
3 150,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Nemzeti Sporttanács támogatása |
12,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
2,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
8,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Sporttudományi feladatok |
30,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
30,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Nemzeti Sportinformációs Rendszer |
80,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
80,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása |
73,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
73,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása |
19,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
19,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Nemzeti Sportszövetség működési támogatása |
37,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
37,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása |
14,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
14,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása |
34,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
34,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása |
3,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
3,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
Mező Ferenc Sportközalapítvány működési támogatása |
15,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
15,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása |
45,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
45,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartási költségeinek |
120,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
120,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
Gerevich Aladár – sportösztöndíj |
561,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
561,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport |
240,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
programok támogatása) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
240,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27 |
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Állami és önkormányzati – Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program - |
99,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
sportlétesítmények fejlesztése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
79,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
811,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
831,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése |
269,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
269,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program |
1 078,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
14,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
60,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
417,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
1 417,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Magyar Sport Háza program |
340,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
338,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportlétesítmények |
61,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
üzemeltetése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
60,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati |
279,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
feladatok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
2,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
266,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
250,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
260,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési program |
161,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
159,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
2012-es labdarúgó EB pályázat |
70,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
70,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Sportvállalkozások támogatási programja |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
30,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
30,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú sportesemények |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása |
285,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
200,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
65,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
20,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása |
400,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
400,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása |
180,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
10,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
140,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
30,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31 |
Fejezeti tartalék |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Fejezeti államháztartási tartalék |
8 615,1 |
8 615,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Fejezeti általános tartalék |
901,9 |
901,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 – 12. cím összesen: |
111 038,5 |
16 862,0 |
94 176,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Lakástámogatások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Egyéb lakástámogatások |
216 000,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Központosított bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése |
200,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 – 15. cím összesen: |
216 000,0 |
200,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XI. fejezet összesen: |
327 038,5 |
17 062,0 |
94 176,5 |
millió forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
Kie- |
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
XII. F E J E Z E T |
2006. évi előirányzat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat neve |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása |
4 424,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
325,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 107,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
937,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
689,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
15,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Szakigazgatási intézmények |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Mezőgazdasági Szakigazgatási Intézmények |
14 489,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
10 725,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
14 097,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 415,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
6 702,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Erdészeti szakigazgatási intézmények |
1 988,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
242,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 579,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
491,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
160,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet |
4 834,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
2 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
914,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
292,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 160,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
4 642,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
1 300,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 110,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Kölcsönök |
15,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet |
1 250,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
19 582,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
10 956,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 626,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
6 245,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Kölcsönök |
5,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei |
1 534,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
3 160,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
2 080,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
726,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 888,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal |
11 138,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
100,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 593,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 492,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 072,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
2 500,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
580,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei |
4 437,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
1 690,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 587,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 219,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 254,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
49,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Közművelődési intézmények |
479,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
120,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
331,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
111,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
156,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Agrárkutató intézetek |
2 582,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
1 857,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
2 772,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
941,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
926,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
200,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Beruházás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Intézmények központi beruházásai |
202,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Kormányzati beruházás |
202,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása |
785,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
301,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
90,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
167,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
225,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Nemzeti kataszteri program feltételrendszere |
396,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
396,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása |
450,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
450,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Vízügyi feladatok támogatása |
300,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
300,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Parlagfű elleni védekezés támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása |
500,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
500,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
A „Parlagfű-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság |
584,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
által elfogadott programok végrehajtásának támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
584,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei |
1 080,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
415,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
124,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
540,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok |
4 272,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 110,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
313,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 548,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 300,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Igyál tejet program |
1 478,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1 478,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
Állati hulladék megsemmisítése |
246,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
246,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa |
135,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
135,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
Kincstári szolgáltatási díjak |
100,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
100,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
Bormarketing és minőség-ellenőrzés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
1 500,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1 500,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Méhészeti Nemzeti Program |
477,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
477,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Nemzeti támogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Központosított bevételből működő támogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Erdészeti feladatok |
4 290,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
4 290,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Termőföldvédelem támogatása |
990,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
400,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
590,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Állattenyésztési feladatok |
1 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Halgazdálkodás támogatása |
252,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
252,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Vadgazdálkodás támogatása |
657,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
657,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Nemzeti Lovas Program |
45,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
45,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Költségvetésből működő támogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Fejlesztési típusú támogatások |
10 180,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
10 180,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Folyó kiadások és jövedelem-támogatások |
110 469,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
110 469,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás |
3 495,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
3 495,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása |
450,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
450,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Nemzeti agrár kárenyhítés |
1 400,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1 400,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Állat- és növénykártalanítás |
500,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
500,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások |
5 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
5 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések |
12 100,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
43 544,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
54 430,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
4 855,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
6 069,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Sapard támogatásból megvalósuló programok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
SAPARD intézkedések |
3 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
9 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
12 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
EU tagságból eredő feladatok |
2 290,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
884,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
265,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 140,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Fejezeti tartalék |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Fejezeti általános tartalék |
300,0 |
300,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Fejezeti államháztartási tartalék |
6 823,1 |
6 823,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban |
7 825,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
447,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
639,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
17 811,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
25 444,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Élelmiszergazdaság modernizálása |
1 495,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
3 488,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
4 984,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Vidéki térségek fejlesztése |
2 076,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
300,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
400,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
5 930,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
7 906,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
AVOP Technikai segítségnyújtás |
290,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
315,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
420,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
557,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
742,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 – 11. cím összesen: |
362 147,5 |
129 053,3 |
233 094,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Központosított bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Erdészeti bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Erdőfenntartási járulék |
3 950,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság |
300,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Földvédelmi járulék |
4 100,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Földvédelmi és talajvédelmi bírság |
20,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Tenyésztési hozzájárulás |
1 190,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek |
10,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Halgazdálkodási bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Állami halász- és horgászjegyek díja |
280,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Halászatfejlesztési hozzájárulás |
20,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Halvédelmi bírság |
20,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Vadgazdálkodási bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Állami vadászjegyek díja |
500,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Hatósági eljárási díj, trófea bírálat |
50,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Vadvédelmi hozzájárulás |
250,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás |
25,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Vadvédelmi bírság |
25,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XII. fejezet összesen: |
362 147,5 |
139 793,3 |
233 094,2 |
millió forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
Kie- |
Cím |
Al- |
Jog- |
Jog- |
Elő- |
XIII. F E J E Z E T |
2006. évi előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat neve |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Honvédelmi Minisztérium |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Honvédelmi Minisztérium igazgatása |
6 645,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 316,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 296,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
914,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
57,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
60,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
HM hivatalai |
4 075,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 955,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
533,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 519,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
67,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
HM háttérintézményei |
50 422,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
7 036,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 579,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
39 780,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
140,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 060,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
401,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Kölcsönök |
423,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Magyar Honvédség |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei |
86 792,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
24 350,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 848,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
34 703,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
170,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
18 031,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
2 687,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Kölcsönök |
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai |
41 129,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
29 535,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 964,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
3 424,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
199,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
1,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Kölcsönök |
3,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai |
30 255,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
19 076,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 630,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
5 407,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
137,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
2,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Kölcsönök |
2,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Katonai Felderítő Hivatal |
8 544,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 868,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 342,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 258,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
16,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
53,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felújítás |
5,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Kölcsönök |
0,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Katonai Biztonsági Hivatal |
2 520,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 723,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
519,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
227,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
8,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
40,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem |
5 592,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 170,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
893,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 275,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
15,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
236,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Kölcsönök |
0,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Katonai Ügyészségek |
1 111,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
792,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
240,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
74,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
3,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Kölcsönök |
0,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
MH Egészségügyi intézetek |
5 449,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
5 454,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
6 091,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 874,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 894,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
43,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal |
248,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
141,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
41,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
55,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
0,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
9,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Beruházás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Magyar Honvédség Központi Honvédkórház |
100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Kormányzati beruházás |
100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok |
622,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Lakástámogatás |
500,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Lakásépítés |
122,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Katonai védelmi beruházások |
2 720,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Kormányzati beruházás |
2 720,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Ágazati célelőirányzatok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Társadalmi szervek támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Honvédszakszervezet (HOSZ) |
7,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
7,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) |
7,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
7,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) |
4,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
4,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ) |
1,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) |
5,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
5,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Egyéb társadalmi szervek támogatása |
86,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
86,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása |
3 456,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
3 456,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez |
2 327,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
2 327,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához |
2 542,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
2 542,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) |
20,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
működési költségeihez |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
20,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32 |
Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának |
14 119,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
kiadásaihoz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
14 119,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
33 |
Pécsi Tudományegyetem támogatása |
26,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
26,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35 |
Egyéb uniós befizetések |
208,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
208,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
36 |
MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása |
32,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
32,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
37 |
Honvéd Művészegyüttes támogatása |
218,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
218,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
38 |
A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben |
14,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
14,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39 |
Fejezeti tartalék |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Fejezeti államháztartási tartalék |
8 329,1 |
8 329,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XIII. fejezet összesen: |
283 091,5 |
5 454,2 |
277 637,3 |
Megjelent: Határozatok Tára 2006. évi 29. szám.
A 7. pont a 2210/2006. (XI. 30.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.
Az 1. számú melléklet a 2210/2006. (XI. 30.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.
- Hatályos
- Már nem hatályos
- Még nem hatályos
- Módosulni fog
- Időállapotok
- Adott napon hatályos
- Közlönyállapot
- Indokolás